엑셀·공유폴더 관리와 무엇이 다른가요?
파일 중심 방식에서는 RCM, 평가 결과, 증빙과 조서의 최신 버전을 각각 확인해야 합니다. 내부회계 솔루션은 통제 항목을 기준으로 담당자·평가·증빙·검토 이력을 연결해 현재 상태와 다음 할 일을 한 흐름에서 확인할 수 있게 합니다.
SAP·일반 ERP·DB 등 다양한 원천 시스템과 연동해 통제 모집단을 자동 추출하고 평가, 증빙, 검토 기록을 연결해 내부회계 반복 업무를 체계화하는 시스템입니다.
파일 중심 방식에서는 RCM, 평가 결과, 증빙과 조서의 최신 버전을 각각 확인해야 합니다. 내부회계 솔루션은 통제 항목을 기준으로 담당자·평가·증빙·검토 이력을 연결해 현재 상태와 다음 할 일을 한 흐름에서 확인할 수 있게 합니다.
| 업무 영역 | 파일 중심 관리의 어려움 | 솔루션 적용 방식 |
|---|---|---|
| RCM·통제관리 | 평가 파일과 담당자별 진행 상태가 분산됨 | 역할별 권한, 평가 상태와 증빙을 통제 항목에 연결 |
| 운영평가 | 모집단 정리와 증빙 대조를 반복 수행 | SAP·일반 ERP·DB 등 연동한 원천 시스템에서 모집단을 자동 추출하고 증빙 매핑, 샘플링과 조서 생성을 연결 |
| 설계평가 | 화면과 기준 시점 캡처를 매년 다시 수행 | 캡처 시나리오를 구성해 평가 증빙 확보 과정을 자동화 |
| 배포통제 | 승인 기록과 실제 배포 이력이 서로 떨어져 있음 | 요청·승인·실행·결과 기록을 하나의 배포 흐름으로 관리 |
| IT 문서관리 | 개발·테스트·이관·계정 신청 양식이 흩어짐 | 요청 양식과 결재, 처리 이력을 통합해 추적 가능성을 높임 |
| 감사 대응 | 요청마다 평가 결과와 근거 자료를 다시 취합 | 업무 중 축적된 기록과 증빙을 조회하고 조서로 연결 |
기능 수보다 현재 통제 구조와 데이터 환경에 맞게 운영할 수 있는지, 감사 근거를 일관되게 남길 수 있는지를 먼저 확인해야 합니다.
내부회계 평가 업무의 디지털 전환
엑셀과 폴더로 분산 관리하던 내부회계 데이터를 웹 기반 통합 시스템으로 전환하세요. 역할 기반 워크플로우로 설계·운영 평가 절차를 전산화합니다.
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운영평가 데이터·증빙 자동화
SAP·일반 ERP·DB 등 다양한 원천 시스템에서 통제 조건에 맞는 모집단을 자동 추출하고, 전자 증빙을 매핑해 샘플링과 조서 생성까지 연결합니다.
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설계평가 캡처 자동화의 시작
수십~수백 개의 수작업 캡처를 자동화하세요. 한 번 구축하면 매년 재활용 가능하며, 화면과 시스템 시계를 함께 캡처하여 검토 가능한 증빙을 확보합니다.
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내부회계 특화 배포 솔루션
DB 쿼리와 프로그램 배포를 함께 관리하는 내부회계 특화 솔루션. 결재 승인과 배포 실행을 하나로 통합하여 일관된 감사 추적 기록을 제공합니다.
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내부회계 특화 IT 서비스 관리
개발요청, 테스트, 이관, 계정, 기타 등 5가지 양식을 통합 관리하세요. 결재 시스템과 인원/협력사 데이터 연동으로 IT 문서 관리를 간소화합니다.
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"10년간 감사인으로 수백 개 기업을 감사하면서, 어떤 기업이 감사 대응에 매년 고생하고 어떤 기업이 편하게 넘어가는지 직접 봤습니다."
"ITGC 모집단, DB 변경 로그, 개발/이관 분리부터 PLC 승인 증빙, 3 Way Matching까지, 통제 미비가 안 나오게 하려고 매년 같은 수작업을 반복하는 기업들을 봤습니다. 이 과정에서 감사인이 실제로 무엇을 중점적으로 확인하는지, 어떤 자료와 근거를 요구하는지에 대해 명확히 파악하게 되었습니다."
"그 경험으로 로그스택을 만들었습니다. 감사 대응, 이제 다르게 하실 수 있습니다."
구체적인 효과는 적용 범위와 기존 업무 방식에 따라 달라집니다.
우리 조직에서는 어떤 업무부터 개선할 수 있을까요?
맞춤 도입 범위 상담 →
내부통제는 비용이 아니라,
기업가치를 지키는 투자입니다.
왜 지금까지 없었을까요?
내부회계 자동화는 감사인의 언어를 이해해야만 만들 수 있습니다.
ITGC의 모집단, DB 직접 변경 로그, 개발/이관 분리부터
PLC의 승인/검토 통제, 3 Way Matching까지,
감사를 직접 해본 사람만이 알 수 있는 영역입니다.
로그스택은 내부회계 업무와 감사 대응에 특화된
자동화 솔루션을 만듭니다.
현재 업무에서 필요한 범위와 실제 도입 환경을 검토할 때 많이 확인하는 내용입니다.
내부회계관리제도는 재무제표가 신뢰성 있게 작성되도록 회사가 업무 절차와 통제를 설계·운영하고 평가·보고하는 제도입니다. 국내에서는 K-SOX라고도 하며, 로그스택은 RCM, 설계·운영평가, 증빙과 검토 기록을 체계적으로 관리하도록 지원합니다.
내부회계 솔루션은 SAP·일반 ERP·DB 등 다양한 환경과 연동해 ITGC·PLC 모집단을 자동 추출하고 증빙을 매핑하며, RCM과 통제 정보, 설계·운영평가, 검토·승인 기록, 감사 조서를 하나의 업무 흐름으로 관리하는 시스템입니다.
아닙니다. 통제관리, 운영평가, 설계평가, 배포관리, IT 문서관리 가운데 현재 수작업 부담과 통제 위험이 큰 영역부터 선택해 도입 범위를 정할 수 있습니다.
설계평가 캡처와 배포관리처럼 범위가 명확한 솔루션은 통상 약 1~2주, 통제관리·운영평가·IT 문서관리는 약 2~3개월을 기준으로 검토합니다. 실제 일정은 통제 수, 데이터 구조, 연동과 맞춤 구성 범위에 따라 달라집니다.
우리 조직의 통제 구조와 데이터 환경에 맞는 도입 범위를 확인해 보세요.
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30분 무료 상담으로 내부회계 자동화의 첫걸음을 시작하세요.
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